
增加了一個固定資產(chǎn)1500,做的憑證是借:固定資產(chǎn) 貸:其它應付款,每月計提折舊45.5,資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)凈值要加到其它應付款嗎?每月計提的折舊是按管理費用結轉到本年利潤的,我不明白,我每個月計提的折舊要沖減資產(chǎn)負債表里其他應付款嗎?
答: 不用沖減其他應付款。
老師??法人已公司的名義買車,他自已付錢,借固定資產(chǎn),貸其他應付款-法人是?也是每月都要計提折舊是?
答: 這樣處理是對的,正常折舊也對。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我們2019.6月,做了一比分錄 借:固定資產(chǎn)-辦公家具 81061 貸:其他應付款-法人81061,但是一直沒有計提折舊,現(xiàn)在這個應該怎么做
答: 你好 本期補計提折舊 本年的折舊再本期一次性計提 去年的折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊
老師,我們公司股東以公司名義買了輛二手面包車28000元,我做的分錄是借:固定資產(chǎn),貸:其他應付款,我這個月怎么計提折舊啊 折舊是按幾年啊 得不得算他以前已經(jīng)計提折舊了的金額啊
老師,老板個人出錢蓋的車間辦公樓買的設備,沒有票入賬的話,記到固定資產(chǎn),不計提折舊,支付的款計入其他應付款老板這樣對公司對老板有什么風險嗎
老師,老板私戶蓋的辦公樓和廠房設備,沒有票我是不是就直接計入固定資產(chǎn),不計提折舊就可以呢,老板付的錢我記入了其他應付款老板可以嗎老師
掛靠車輛計提折舊怎么做賬?A掛靠5兩車我們公司,但是錢沒從我們嗯公戶上付款?這個應該是借固定資金貸其他應付款,計提折舊時,借其他應付款,貸累計折舊


恍若初見 追問
2021-01-22 22:25