老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

增加了一個固定資產(chǎn)1500,做的憑證是借:固定資產(chǎn) 貸:其它應(yīng)付款,每月計提折舊45.5,資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)凈值要加到其它應(yīng)付款嗎?每月計提的折舊是按管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,我不明白,我每個月計提的折舊要沖減資產(chǎn)負債表里其他應(yīng)付款嗎?
答: 不用沖減其他應(yīng)付款。
比如資產(chǎn)負債表里 其它應(yīng)付款原來是20000加上這個固定資產(chǎn)原值1500=21500,我接著提了幾個月折舊,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表其它應(yīng)付款還是有這個1500對嗎我們是小規(guī)模納稅人,零申報,報稅要有一個固定資產(chǎn),就從法人那里買了個二手電腦,沒給錢,假如提折舊三個月,其它應(yīng)付款 增加9000,就變成21500+9000對嗎我不明白,這個攤銷的費用,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,其它應(yīng)付款怎么一直有這個1500啊
答: 你的做法是不對的。首先買固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款。按月計提折舊借:管理費用 貸:累計折舊。資產(chǎn)負債表體現(xiàn)的是固定資產(chǎn)凈值,即固定資產(chǎn)原值-累計折舊后的余值。其他應(yīng)付款不能增加或者減少。還是1500元。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負債表中,固定資產(chǎn)每月折舊后,是加固定資產(chǎn)凈值這個數(shù)的嗎
答: 資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)為固定資產(chǎn)原價扣除折舊后的金額


涼涼涼 追問
2018-07-07 11:08
涼涼涼 追問
2018-07-07 11:27
逍遙老師 解答
2018-07-07 21:10