
老師,我們買了一臺固定資產(chǎn)200萬,我如果不選擇一次性稅前扣除,分錄是采購當(dāng)月:借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款/應(yīng)付賬款次月計提折舊借:管理費(fèi)用--折舊費(fèi)貸:累計折舊那如果我選擇一次性稅前扣除當(dāng)月:借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款/應(yīng)付賬款借:管理費(fèi)用貸:固定資產(chǎn)次月計提借:管理費(fèi)用--折舊費(fèi)貸:累計折舊這樣嗎?
答: 你好,就是這個固定資產(chǎn),不管你是不是一次性成就賬上都是按照第一種這么做的
購買材料時,發(fā)生現(xiàn)金折扣,購買方的會計分錄是借原材料(扣除現(xiàn)金折扣后的金額)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額(未扣除前金額乘稅率)貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 嗎?正確的分錄是什么?
答: 實(shí)際付款時,如果有了現(xiàn)金折舊,可以有個財務(wù)費(fèi)用計差價,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 財務(wù)費(fèi)用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買對方貨,給對方付款,扣現(xiàn)金折扣2% 之前已計稅,現(xiàn)在開現(xiàn)金折扣發(fā)票,怎么做賬?之前做賬:借應(yīng)付賬款100000 現(xiàn)金折扣1769.91(紅字負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅230.09 銀行存款98000
答: 現(xiàn)金折扣,這個不需要開負(fù)數(shù)發(fā)票。差額直接做到財務(wù)費(fèi)用就可以


undefined 追問
2024-03-25 11:54
東老師 解答
2024-03-25 11:55