以前的賬很亂,本來是銀行存款付的,科目用的庫存現(xiàn)金;應(yīng)付賬款應(yīng)有明細(xì),但是都是用的庫存現(xiàn)金付的,不欠帳了;應(yīng)收賬款應(yīng)有明細(xì),都入到庫存現(xiàn)金,沒有應(yīng)收賬款了;折舊科目應(yīng)用制造費(fèi)用,用的管理費(fèi)用——折舊;我應(yīng)該怎么調(diào)整?
飄逸的玫瑰
于2019-11-06 18:22 發(fā)布 ??1278次瀏覽
- 送心意
董老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-11-06 18:52
您好,可以統(tǒng)一調(diào)整,1、比如銀行存款100,但是應(yīng)該是50 借 庫存現(xiàn)金50貸 銀行存款50
2、借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付賬款
3、借 應(yīng)收賬款 貸庫存現(xiàn)金
4、借 制造費(fèi)用 貸 管理費(fèi)用
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您好,可以統(tǒng)一調(diào)整,1、比如銀行存款100,但是應(yīng)該是50 借 庫存現(xiàn)金50貸 銀行存款50
2、借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付賬款
3、借 應(yīng)收賬款 貸庫存現(xiàn)金
4、借 制造費(fèi)用 貸 管理費(fèi)用
2019-11-06 18:52:58

你好,必須要走應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
2020-05-26 17:22:25

你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費(fèi)的分錄時,應(yīng)該是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,因為電費(fèi)是一項管理費(fèi)用,支付電費(fèi)后,銀行存款會減少。所以,你應(yīng)該借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
2023-07-24 15:51:21

你應(yīng)該是
借:銀行存款
貸:專項應(yīng)付款
借:專項應(yīng)付款
貸:現(xiàn)金
2019-07-15 17:34:49

你好,第2個憑證的管理費(fèi)用記日記賬,應(yīng)該記在哪里是指什么
2019-03-11 15:55:25
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飄逸的玫瑰 追問
2019-11-07 09:06
董老師 解答
2019-11-07 09:48