
老師,在5月份的時(shí)候我們的客戶轉(zhuǎn)錯(cuò)賬了,我們當(dāng)時(shí)又轉(zhuǎn)回去了。那么該如何做賬?
答: 借銀行貸應(yīng)收,借應(yīng)收貸銀行
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師公司購(gòu)買的車5萬(wàn),購(gòu)買的時(shí)候賣車的給我們轉(zhuǎn)了5萬(wàn),完了我們把錢通過(guò)公戶又轉(zhuǎn)給了賣車的,現(xiàn)在我們分期還每個(gè)月,該怎么做賬
答: 你好,這個(gè)是貸款的是嗎?
我司有個(gè)客戶1月份轉(zhuǎn)賬時(shí)轉(zhuǎn)了280800,應(yīng)該是28080的,2月份就退回去了252720,這時(shí)分錄怎么做好呢?
我們?cè)?9年4月和5月開(kāi)票出去,在12月份又開(kāi)了紅字票,那做銷項(xiàng)稅的時(shí)候是不是應(yīng)該做銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,要是給其他公司轉(zhuǎn)賬錯(cuò)了,第二天被銀行退回,又重新轉(zhuǎn)賬,一份轉(zhuǎn)賬有三份銀行回單,我在做賬的時(shí)候該怎么做呢?是按照回單一份份的做嗎?
我們老板有幾個(gè)公司,當(dāng)時(shí)記賬的時(shí)候,客戶同時(shí)記在了幾個(gè)公司,如何把A公司的應(yīng)收賬款全部轉(zhuǎn)到B公司如果做賬

