
我們是房地產(chǎn)企業(yè),一般納稅人2020年12月份新項(xiàng)目本月銷項(xiàng)稅大于本月進(jìn)項(xiàng)稅額,加上上期累計(jì)留底稅額大于0,這月是月底又是年底,需不需要做賬,需要做賬怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 如果說你的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就是做本期要交這個(gè)增值稅累計(jì)的留底大于呢,也就是說你要交增值稅,那么你的處理 借,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 金額就是你要交的稅的部分。
老師好!一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額期末留底稅額,我要怎么做轉(zhuǎn)出分錄
答: 你好,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人企業(yè),這月銷項(xiàng)稅額5000元,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元,上月留底稅額1000元;這月做分錄怎么做?
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000
老師你好,我是新手,這個(gè)一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,就不得交稅,還有留底稅額,這個(gè)分錄怎么處理呀,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下
一般納稅人初建賬套 有留底稅額 那錄期初數(shù)的時(shí)候是單獨(dú)建一個(gè)二級(jí)明細(xì)留底稅額 還是可以直接錄在進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
企業(yè)相互之間借貸,收到利息的企業(yè)為一般納稅人,納稅申報(bào)時(shí)尚有留底進(jìn)項(xiàng)稅額,能否進(jìn)項(xiàng)抵扣
公司是一般納稅人,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額留底,該如何結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)和留抵稅額!
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)掃描,對(duì)方又作廢了。這種情況怎么處理。留底稅額會(huì)自動(dòng)減少嗎

