
2月報1月增值稅的時候多交了增值稅附加稅,1月計提增值稅附加稅,跟2月繳納增值稅附加稅分錄怎么寫
答: 你好,計提的時候按照增值稅計算的金額進(jìn)行計提,繳納的時候多交的部分按照實際繳納的記錄。然后差額如果后期無法補回就計入營業(yè)外支出
附加稅計算方法:銷項增值稅額減去進(jìn)項增值稅額等于實際繳納增值稅額,在用實際繳納增值稅額乘以附加稅率,就是所繳納的附加稅,是嗎
答: 你好,你說的非常對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這里面的練習(xí)題,我是增值稅附加稅一起提交繳納的,為什么金額還是只有增值稅部分呢?
答: 你好,這里實操系統(tǒng)不是很精確,這個在大廳簽訂過第三方協(xié)議就不會出現(xiàn)這樣的!


maize老師 解答
2021-01-25 13:19
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2021-01-25 13:21
張小寶 追問
2021-01-25 13:24
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2021-01-25 13:33
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2021-01-25 13:39
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2021-01-25 13:52
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2021-01-25 14:07
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2021-01-25 14:09
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2021-01-25 14:09