
2月報1月增值稅的時候多交了增值稅附加稅,1月計提增值稅附加稅,跟2月繳納增值稅附加稅分錄怎么寫
答: 你好,計提的時候按照增值稅計算的金額進(jìn)行計提,繳納的時候多交的部分按照實際繳納的記錄。然后差額如果后期無法補(bǔ)回就計入營業(yè)外支出
附加稅計算方法:銷項增值稅額減去進(jìn)項增值稅額等于實際繳納增值稅額,在用實際繳納增值稅額乘以附加稅率,就是所繳納的附加稅,是嗎
答: 你好,你說的非常對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我公司跨省施工,市政工程。在工程施工地繳納的增值稅附加稅。之后,公司所在地還需徼納該項的稅差嗎?
答: 是的 回總公司申報然后抵扣預(yù)繳的稅款


杰 追問
2017-03-14 16:31
鄒老師 解答
2017-03-14 16:22
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2017-03-14 16:27
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2017-03-14 16:32