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送心意

莉莉老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-25 18:48

您好!.納稅人提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重應(yīng)當(dāng)如何計(jì)算?

答:2019年3月31日前設(shè)立的納稅人,其銷售額比重按2018年4月至2019年3月期間的累計(jì)銷售額進(jìn)行計(jì)算;實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不滿12個(gè)月的,按實(shí)際經(jīng)營(yíng)期的累計(jì)銷售額計(jì)算。

2019年4月1日后設(shè)立的納稅人,其銷售額比重按照設(shè)立之日起3個(gè)月的累計(jì)銷售額進(jìn)行計(jì)算。
您好!是一整年哈,去年達(dá)標(biāo),今年還要達(dá)標(biāo)才能用哈。

小大人 追問

2021-01-26 10:51

老師,請(qǐng)問在進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣,按當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額10%/15%進(jìn)行抵扣,我想問這里的“當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅”是只能是所屬期的進(jìn)項(xiàng)稅,還是包括我勾選認(rèn)證很早以前的未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅也可以?(比如我繳納的是8月的增值稅,那我可以用前期56月的進(jìn)項(xiàng)稅算加計(jì)抵扣嗎?還是說只能用8月產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣?)

莉莉老師 解答

2021-01-26 12:45

您好!包括你符合年度的一年哈,或者經(jīng)營(yíng)期所有的進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)期不是一個(gè)月的意思哈。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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