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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-26 11:49

你好,去年有一筆款,沒收到發(fā)票就進(jìn)了銷售費(fèi)用,實(shí)際應(yīng)該是預(yù)付賬款,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:預(yù)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用
取得發(fā)票
借:銷售費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款
付尾款
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 

貓薄荷 追問

2021-01-26 11:50

但是因?yàn)槭菄?guó)企嘛。。不讓動(dòng)以前年度損益調(diào)整,還有別的辦法嗎

鄒老師 解答

2021-01-26 11:51

你好,國(guó)企也是按一般的企業(yè)會(huì)計(jì)制度處理才是啊
不讓動(dòng)以前年度損益調(diào)整(能提供一下不讓動(dòng)的依據(jù)嗎?)

貓薄荷 追問

2021-01-26 11:55

老師可以這樣嗎,我把今年收到的發(fā)票,分成兩份,一份放在去年付的那筆款里面,一份放在今年付的款里面這樣可以嗎

鄒老師 解答

2021-01-26 11:56

你好,去年有一筆款,沒收到發(fā)票就進(jìn)了銷售費(fèi)用,實(shí)際應(yīng)該是預(yù)付賬款,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:預(yù)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用
取得發(fā)票
借:銷售費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款
付尾款
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

貓薄荷 追問

2021-01-26 11:59

我是想問那種做法可以嗎

鄒老師 解答

2021-01-26 12:00

你好,你的做法不可取。

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你好,去年有一筆款,沒收到發(fā)票就進(jìn)了銷售費(fèi)用,實(shí)際應(yīng)該是預(yù)付賬款,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用 取得發(fā)票 借:銷售費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款 付尾款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
2021-01-26 11:49:38
您好 請(qǐng)問支付的什么費(fèi)用 有服務(wù)期間么?
2020-07-02 21:35:10
你好,同學(xué)。 去年的處理是 借 固定資產(chǎn) 100萬 貸 零余額賬戶用款額度50 應(yīng)付款項(xiàng) 50 借 事業(yè)支出 50 貸 資金結(jié)存 50 今 年處理是 借 應(yīng)付賬款 貸 零余額賬戶用款額度 50 借 事業(yè)支出 貸 資金結(jié)存 50
2020-02-16 18:40:48
那實(shí)際業(yè)務(wù)是多少的?
2023-10-24 11:57:21
你好,是這樣做賬務(wù)處理的,符合權(quán)責(zé)發(fā)生制要求的
2018-05-29 16:26:51
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