
去年有一筆款,沒收到發(fā)票就進(jìn)了銷售費(fèi)用,實(shí)際應(yīng)該是預(yù)付賬款,今年收到全額發(fā)票了,需要付尾款,怎么做賬務(wù)處理呢
答: 你好,去年有一筆款,沒收到發(fā)票就進(jìn)了銷售費(fèi)用,實(shí)際應(yīng)該是預(yù)付賬款,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用 取得發(fā)票 借:銷售費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款 付尾款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
公司預(yù)付一筆費(fèi)用,對(duì)方也是開的預(yù)付款同樣金額的發(fā)票(不是全額發(fā)票)怎么入賬,是先記預(yù)付賬款還是直接按預(yù)付金額確認(rèn)費(fèi)用,以后付一筆確認(rèn)一筆還是等合同金額全付清再確認(rèn)費(fèi)用
答: 您好 請(qǐng)問支付的什么費(fèi)用 有服務(wù)期間么?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有筆賬支付時(shí)沒發(fā)票,掛了:借:預(yù)付賬款 776,貸:銀行存款 776,收到發(fā)票時(shí)沖:借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 1672,貸:預(yù)付賬款:1672,系統(tǒng)里面預(yù)付只掛了776元,其余的已經(jīng)全部平賬了,但是發(fā)票開了1672元,沖預(yù)付時(shí)多沖了896元,導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方還掛賬896元,應(yīng)該怎么沖銷預(yù)付賬款貸方余額?
答: 那實(shí)際業(yè)務(wù)是多少的?


貓薄荷 追問
2021-01-26 11:50
鄒老師 解答
2021-01-26 11:51
貓薄荷 追問
2021-01-26 11:55
鄒老師 解答
2021-01-26 11:56
貓薄荷 追問
2021-01-26 11:59
鄒老師 解答
2021-01-26 12:00