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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-26 14:26

你好    意思你們 是之前報(bào)的無票收入  多報(bào)了的話。 那你還得沖無票收入處理的。  你跨年了 要做以前年度損益調(diào)整來沖收入和稅費(fèi)才行的 

wo 追問

2021-01-26 14:29

老師,那具體的會(huì)計(jì)分錄如何寫呢?

meizi老師 解答

2021-01-26 14:30

 你好       借 以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款   借   未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整  

wo 追問

2021-01-26 14:32

老師,增值稅也已經(jīng)申報(bào)了,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表那部分如何填寫呢?

meizi老師 解答

2021-01-26 14:33

 你好 你  未開票收入欄次去 寫-1萬來報(bào)   

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相關(guān)問題討論
不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
那抵減之后,還有留存進(jìn)項(xiàng),那我就以0申報(bào),增值稅附加、在增值稅申報(bào)表里,看應(yīng)納稅額合計(jì)這一欄嗎
2018-11-15 09:44:54
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
你好 有可能是四舍五入導(dǎo)致的 金額有差異 。 你就按申報(bào)表來報(bào) 到時(shí)賬上調(diào)整
2020-08-04 16:16:14
你好這個(gè)是有差異這個(gè),增值稅有收入,賬上和所得稅沒有收入
2021-06-09 09:36:44
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