
銷售方4月份開出增值稅專用發(fā)票開錯了,在我公司稅控系統(tǒng)上申請,開出紅字增值稅專用發(fā)票.5月銷售方是不也得開出同樣等額的增值稅紅字發(fā)票及正常增值稅專用發(fā)票吧?
答: 您好!如果是4月份開錯的發(fā)票,在當(dāng)月內(nèi)是可以作廢的,如果跨月了,紅字發(fā)票申請下來,就按申請的金額沖紅。另再補(bǔ)開正常發(fā)票是不一定要等額(因開錯的發(fā)票是由于開錯金額導(dǎo)致的,在申請紅字的原因中有開錯金額這欄勾選)
當(dāng)月開了紅字發(fā)票,申報增值稅時,應(yīng)稅貨物銷售額是負(fù)數(shù)是沒錯的吧?
答: 你好,當(dāng)月銷售額是小于紅字那個金額了嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開具紅字發(fā)票后 未開具藍(lán)字發(fā)票 增值稅納稅申報表怎么填寫呢 是填寫本期銷售-紅字發(fā)票銷售額后的金額嗎
答: 你好,是的,銷項稅額數(shù)據(jù)導(dǎo)入申報系統(tǒng)時自動按照減掉負(fù)數(shù)金額后的數(shù)據(jù)導(dǎo)入的。
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發(fā)票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發(fā)票后,再申報這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,還是不用等,就申報呢?
本期開的紅字發(fā)票是上期的發(fā)票,上期還未申報增值稅,現(xiàn)在申報增值稅減去的紅字發(fā)票銷售額是減掉上期的還是本期的?求老師解答
開具紅字發(fā)票后實(shí)際銷售金額是負(fù)數(shù)怎么申報增值稅,當(dāng)月有開正數(shù)發(fā)票


鄒老師 解答
2016-10-14 10:36
鄒老師 解答
2016-10-14 10:40