
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
增值稅納稅申報(bào)時(shí)“應(yīng)稅貨物銷售額”要減去紅字負(fù)數(shù)發(fā)票的銷售額嗎?
答: 如果有紅字發(fā)票,是減去紅字發(fā)票后的數(shù)據(jù)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅小規(guī)模納稅人 負(fù)數(shù)增值稅申報(bào)不了 應(yīng)該怎么辦?
答: 你好,如果合計(jì)銷售額是負(fù)數(shù)的,需要去稅局大廳申報(bào)

