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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-01-26 16:22

你好
已認證的是采購方填寫信息表  

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2021-01-26 16:23

可是開票系統(tǒng)不知道如何發(fā)起紅字信息表

玲老師 解答

2021-01-26 16:25

你好
1.點擊【發(fā)票管理】—【信息表】—【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。

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2021-01-26 16:25

我們的主營業(yè)務不是代理服務,而是制造業(yè)。需要我們將對方開給我們的專票購票聯(lián)還有抵扣聯(lián)還給對方嗎?

玲老師 解答

2021-01-26 16:27

你好
對方沒退票 開完的紅字發(fā)票和正常發(fā)票要給對方的  

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2021-01-26 16:33

就是業(yè)務取消了,現(xiàn)在把我們已認證抵扣并入賬的發(fā)票退回,我需要把正數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和購票聯(lián)退給對方嗎?

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2021-01-26 16:36

我們都已經入賬了,把購票聯(lián)還有抵扣聯(lián)找出來還給對方好像不對吧?

玲老師 解答

2021-01-26 16:44

你已經認證抵扣做賬了,您的發(fā)票不用退回,您開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票給您

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2021-01-26 16:53

銷售方開紅字發(fā)票,是需要將他開的紅字發(fā)票的購票聯(lián)還有抵扣聯(lián)給我們嗎?拿到紅字發(fā)票的購票聯(lián)還有抵扣聯(lián)之后該如何進行賬務處理,當時我們的分錄是借:管理費用-服務費 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸 應付賬款?,F(xiàn)在紅字發(fā)票進來了,該分錄是怎樣的?

玲老師 解答

2021-01-26 16:55

原來分錄 不變 金額負數(shù)  報表附表二進項轉出 紅字發(fā)票要給你的 

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2021-01-26 17:01

應交稅費-應交增值稅-進項稅也是借方負數(shù)嗎?

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2021-01-26 17:05

業(yè)務取消,用的上進項稅轉出嗎?我百度了,進項稅轉出的各種情況不包括業(yè)務取消呢,那稅這塊賬務如何處理

玲老師 解答

2021-01-26 17:09

就做負數(shù)分錄,然后報表是進項轉出

玲老師 解答

2021-01-26 17:09

你已經抵扣了,你不轉出稅務局會給你打電話,讓你進項轉出

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2021-01-26 17:13

分錄用不上進項稅轉出,對嗎?就填報表的時候為進項轉出?分錄就是進項稅 負數(shù),對嗎?

玲老師 解答

2021-01-26 17:14

是的,你能理解正確

玲老師 解答

2021-01-26 17:15

是的,你的理解正確

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相關問題討論
你好 已認證的是采購方填寫信息表??
2021-01-26 16:22:01
你好,是購買方開宏的信息表。
2021-01-26 16:23:51
根據(jù)你真實的業(yè)務性質開就沒問題
2022-04-13 17:37:11
你好,可以的,開完信息表開紅字發(fā)票
2020-06-04 10:33:54
同學你好 對的 需要紅沖的哦 要收回來藍字發(fā)票
2021-07-15 14:33:16
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