
房地產(chǎn)公司,已經(jīng)結賬為收入,未發(fā)生的成本做的暫估,分錄是: 借:開發(fā)產(chǎn)品 貸:應付賬款—暫估,是按照合同不含稅金額暫估的,請問我收到發(fā)票同時付款后怎么做分錄?
答: ?你好 收到發(fā)票是專票還是普票的???
暫估的應付賬款為什么是不含稅金額
答: 你好 因為這個是預計的,未來不知道是開什么稅率的發(fā)票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,請問一下我們公司請事務所來做審計(是外部審計,上北交所上市做的審計)問我這個問題,應該怎么回復好?(事由是:有一個供應商應付賬款掛了91.2萬的金額,沒有收到票,我問了老板是因為這個貨款是不含稅金額 ,當時對公付了,對方是不會開票過來的,說這家公司現(xiàn)在也是注銷了。但是我查了沒有注銷,是變更了。
答: 您好,那您就結轉損益,清理即可
16年12月份暫估了一筆原材料不含稅金額,已付全款,現(xiàn)在老板找不到了,發(fā)票無法拿回來,還有稅金掛在應付賬款的借方,需要怎么處理。
老師你好,我想請問下,我6月份計提了6月份的水電費。當時計提是根據(jù)對方開出的發(fā)票不含稅金額來做的,因為發(fā)票沒有認證,貸方科目為應付賬款-暫估應付。請問這個月要沖回嗎
請問一下前期內賬沒有做,現(xiàn)在要重新建賬 設置期初余額。應收賬款A客戶 期初余額為16400元,其中7650元是不含稅金額,8750元是含稅金額未開票,這個怎么設置科目明細呀?

