建筑業(yè)出納的崗位職責(zé)是什么?
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于2021-01-27 21:40 發(fā)布 ??5745次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-01-27 21:41
你好,
出納的主要工作是:
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管財務(wù)章。
四、負責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
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你好,
出納的主要工作是:
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管財務(wù)章。
四、負責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
2021-01-27 21:41:12

納崗位職責(zé)有:
1、負責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
2021-01-27 21:20:59

你好;? ?看 單位要求; 一般是
1.
負責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。負責(zé)工資的結(jié)算,員工工資的發(fā)放。
2.
負責(zé)支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3.
負責(zé)保管財務(wù)章,做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責(zé)報銷差旅費的各項工作。嚴格審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準確,手續(xù)完備,單證齊全。
??
2022-05-30 10:54:06

你好,崗位職責(zé)并沒有標準文件,公司可以自己定義!
2018-09-22 09:08:44

你好,學(xué)堂課程出納里面有專門的崗位職責(zé)可以看一下。
2019-06-14 13:35:52
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