老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項(xiàng)都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

老師,企業(yè)自建煤棚造價(jià)500萬,掛靠別的企業(yè),給被掛靠方支付100多萬,其余的工程物質(zhì)采購都是開發(fā)票開到本單位名下的,掛靠的100萬發(fā)票如何開呢
答: 你好,同學(xué) 你這里按建筑服務(wù)開具,掛靠相當(dāng)于資質(zhì)方出包給掛靠人
建筑行業(yè),被掛靠方。比如收到業(yè)主方轉(zhuǎn)來工程款100萬,然后轉(zhuǎn)給掛靠方100萬,掛靠方交成本發(fā)票80萬,都通過內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付科目走。內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付科目余額20萬如何平賬呢?
答: 同學(xué),這是掛靠工程的共同問題 建議從對(duì)公賬戶支付后,掛其他應(yīng)收款,然后分期收現(xiàn)平賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑行業(yè)掛靠,一個(gè)工程100萬,收到100萬款,然后掛靠方提供成本票80%,那么打工程款給掛靠方100萬,中間這20萬的差額怎么做賬呢?
答: 借:應(yīng)收賬款100貸:主營業(yè)務(wù)收入100;借:主營業(yè)務(wù)成本80貸:銀行存款80

