老師,假如12月本年累計(jì)營業(yè)成本800萬,其中包括了暫 問
那么實(shí)際可以稅前扣除的成本就是800-360%2B160 答
老師,當(dāng)月買的固定資產(chǎn)比如電腦打印機(jī),是在當(dāng)月的 問
是在當(dāng)月的記賬軟件里的固定資產(chǎn)卡片里錄入 答
建筑行業(yè),項(xiàng) 目上有違返燃?xì)夤芾硪?guī)定的罰款計(jì)入哪 問
那個(gè)直接計(jì)入營業(yè)外收入/支出 答
老師您好 公司本月開票銷售設(shè)備和培訓(xùn) 報(bào)印花稅 問
你好,按買賣就好 培訓(xùn)不需要交。 答
稅務(wù)局說金稅四期數(shù)據(jù)比對(duì),公司一直沒有水電燃的 問
可實(shí)話實(shí)說的,看稅局怎么回復(fù) 答

老師,勞務(wù)派遣公司,可以全額開票專票嗎?這個(gè)是接收勞務(wù)派遣單位要求……我們勞務(wù)公司就全額上稅?
答: 同學(xué)你好,可以全額開具專用發(fā)票的,這樣的話,貴公司只能全額上稅了。
勞務(wù)派遣與企業(yè)合作,企業(yè)打給勞務(wù)公司的210萬,其中200萬是工資,這時(shí)候勞務(wù)公司給企業(yè)開全額發(fā)票,可以差額納稅吧?這個(gè)差額納稅辦理流程是怎樣的
答: 如果說你是勞務(wù)派遣,是可以差額計(jì)稅的呀,差額計(jì)稅就是屬于一個(gè)稅收優(yōu)惠,首先你要到你當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局去備案登記。然后在才是按照10萬作為計(jì)稅依據(jù)交稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是勞務(wù)派遣公司,然后全額給客戶開專票,是開勞務(wù)派遣費(fèi)嗎?
答: 可以的,全額開票的就是全額納稅的

