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梅
于2016-10-16 17:03 發(fā)布 ??2335次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2016-10-16 17:10
您好,是的 在填報(bào)增值稅申報(bào)表的時候,免稅的銷售額也是不含稅的。不管您賬務(wù)是怎么處理的。
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銷售A產(chǎn)品一批,不含稅銷售額250000元,增值稅13%,貸款已存入銀行
答: 您好,這個是需要分錄嗎還是
你好,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額等于什么
答: 你好,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是指增值稅專用發(fā)票上的金額加上稅額等于價(jià)稅合計(jì)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不含稅銷售額減不含稅進(jìn)價(jià)還用考慮增值稅嗎?
答: 這個是算利潤,不是本身都不含增值稅,就不需要考慮增值稅了
請問老師,我們公司要是達(dá)到0.05的稅負(fù),如果是140萬不含稅銷售額,要繳多少增值稅呀?
討論
外地施工去預(yù)交增值稅的時候,填的不含稅銷售額,少交了一百多塊,怎么辦啊
應(yīng)征增值稅不含稅銷售額要如何計(jì)算
應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 ,是 全部的銷售 額嗎,包括免稅的嗎
老師,請問報(bào)2021年第四季度的增值稅的時候,填列欄次1的時候是否要包含前期三季度的不含稅銷售額?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 103692 個
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