老師,若用手續(xù)費(fèi),變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照,而需要在銀行辦理銀 問(wèn)
是的,直接做手續(xù)費(fèi)。要求銀行給開(kāi)發(fā)票 答
請(qǐng)問(wèn),公司有一個(gè)是個(gè)體工商戶(hù),另外一個(gè)是有限公司, 問(wèn)
您好,這個(gè)的話(huà),是基本戶(hù)先注銷(xiāo),然后在注冊(cè)新的,這樣處理的 答
老師您好,社保返還的?穩(wěn)崗補(bǔ)貼?這筆款做分錄計(jì) 問(wèn)
可以可以這么做的。 答
新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個(gè)人 問(wèn)
同學(xué),你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
報(bào)稅時(shí),繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國(guó)企, 問(wèn)
優(yōu)先選銀行端查詢(xún)繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費(fèi)。若簽了三方協(xié)議,需確??劭顣r(shí)賬戶(hù)有資金再用。 答

老師,請(qǐng)問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款,里面部分明細(xì)是正數(shù),部分明細(xì)是負(fù)數(shù),但最終余額為負(fù)數(shù),我填報(bào)表時(shí)重分類(lèi),是將其他應(yīng)收款最終余額,還是將部分明細(xì)是負(fù)數(shù)的金額填 入其他應(yīng)付款中呀?
答: 你好,最好是按照第2種,按照明細(xì)來(lái)。
老師好,請(qǐng)問(wèn),在不考慮壞賬情況下,關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)目,比如其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)以下哪種是對(duì)的呢?1、其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細(xì)賬借方余額+其他應(yīng)付款明細(xì)賬借方余額2、其他應(yīng)收款=上月資產(chǎn)負(fù)債表的金額+本月的發(fā)生額
答: 1.其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細(xì)賬借方余額%2B其他應(yīng)付款明細(xì)賬借方余額這個(gè)選項(xiàng)顯然是不正確的。因?yàn)槠渌麘?yīng)收款僅僅與其他應(yīng)收款明細(xì)賬的借方余額有關(guān),它并不涉及其他應(yīng)付款明細(xì)賬的借方余額。其他應(yīng)付款明細(xì)賬的借方余額實(shí)際上反映的是其他應(yīng)付款的減少或預(yù)付,這與其他應(yīng)收款是兩個(gè)不同的概念。 2.其他應(yīng)收款=上月資產(chǎn)負(fù)債表的金額%2B本月的發(fā)生額這個(gè)選項(xiàng)雖然考慮到了時(shí)間因素,但它僅僅是一個(gè)大致的估計(jì)方法,并不能準(zhǔn)確地反映其他應(yīng)收款的期末余額。因?yàn)槠渌麘?yīng)收款的期末余額不僅僅取決于上月的余額和本月的發(fā)生額,還可能受到其他因素的影響,比如收款、沖銷(xiāo)、調(diào)整等。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
郭老師 請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出的報(bào)表 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款沒(méi)有重分類(lèi) 之前申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表一直就這樣申報(bào)的 現(xiàn)在做22年審計(jì)報(bào)告 那邊需要我們調(diào)整 請(qǐng)問(wèn)我需要修改22年的賬務(wù)處理嗎 現(xiàn)在需要做什么嗎 是不是只要所得稅匯算的資產(chǎn)負(fù)債表和審計(jì)的一致就可以呢
答: 好,賬務(wù)處理不用修改的,你只需要重分類(lèi)就行。


安靜 追問(wèn)
2021-02-01 16:10
樸老師 解答
2021-02-01 16:17