無票支付的項目協(xié)調(diào)費(fèi),沒有發(fā)票,這種情況如何入 問
您好,這個的話,是一直沒有發(fā)票嗎 答
預(yù)計銷售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權(quán),對乙公司具有重大影響,截 問
同學(xué)稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)每年需要工商年報,同時還需 問
同學(xué),你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進(jìn)行了裝修,共計裝修費(fèi)用659210. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

出口單位申報表上的免、抵、退應(yīng)退稅額怎么計算
答: 出口貨物應(yīng)退稅額的計算 (一)“免、抵、退”的計算方法 1、具體計算方法與計算公式 (1)當(dāng)期應(yīng)納稅額的計算: 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 其中: 當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額和抵減額 出口貨物離岸價(FOB)以出口發(fā)票計算的離岸價為準(zhǔn)。出口發(fā)票不能如實反映實際離岸價的,企業(yè)必須按照實際離岸價向主管國稅機(jī)關(guān)申報,同時主管稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)依照《中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國增值稅暫行條例》等有關(guān)規(guī)定予以核定。 (2)免抵退稅額的計算: 免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 其中: 免抵退稅額抵減額=免稅購進(jìn)原材料價格×出口貨物退稅率 (3)當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計算: ①?如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 ?、?如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 2、企業(yè)免、抵、退計算實例 (二)“先征后退”的計算方法 1、外貿(mào)企業(yè)“先征后退”的計算辦法 (1)外貿(mào)企業(yè)出口貨物 應(yīng)退稅額=外貿(mào)收購不含增值稅購進(jìn)金額×退稅稅率 (2)外貿(mào)企業(yè)收購小規(guī)模納稅人出口貨物增值稅的退稅規(guī)定: ?、?凡從小規(guī)模納稅人購進(jìn)持普通發(fā)票特準(zhǔn)退稅的抽紗、工藝品等12類出口貨物,應(yīng)退稅額=[普通發(fā)票所列(含增值稅)銷售金額]÷(1%2B征收率)×6%或5% ②?凡從小規(guī)模納稅人購進(jìn)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票的出口貨物,按以下公式計算退稅:應(yīng)退稅額=增值稅專用發(fā)票注明的金額×6%或5% (3)外貿(mào)企業(yè)委托生產(chǎn)企業(yè)加工出口貨物的退稅規(guī)定: 外貿(mào)企業(yè)委托生產(chǎn)企業(yè)加工收回后報關(guān)出口的貨物,按購進(jìn)國內(nèi)原輔材料的增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項金額,依原輔材料的退稅稅率計算原輔材料應(yīng)退稅額。支付的加工費(fèi),憑受托方開具貨物的退稅稅率,計算加工費(fèi)的應(yīng)退稅額。 2、外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅期限 (1)外貿(mào)企業(yè)在2008年1月1日后申報出口退稅的,申報出口退稅的截止期限調(diào)整為,貨物報關(guān)出口之日(以出口貨物報關(guān)單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準(zhǔn))起90天后第一個增值稅納稅申報期截止之日。
我這里申報有這個應(yīng)退稅額,但是別人申報又沒有,這個是什么原因啊
答: 其中有個別的人有多交稅款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,麻煩給看一下這么填對嗎?應(yīng)退稅額和人民幣離岸價都自動出來的應(yīng)退稅額這么多嗎?不是說只退留底的增值稅額嗎?~~~原幣代碼這里填FOB還是USD
答: 你好,這個是退稅的明細(xì)表,應(yīng)退稅額是你銷售額*退稅率.應(yīng)退稅額沒錯.原幣代碼是USD 我們所說的退稅,是你出口退稅申報當(dāng)期的所有應(yīng)退稅額與增值稅報表的留抵稅額進(jìn)行比較后,取小退稅.

