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小魚兒
于2021-02-02 10:23 發(fā)布 ??2736次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2021-02-02 10:24
你好,這個在增值稅申報表不填寫的
小魚兒 追問
2021-02-02 10:26
那我12月的出口退稅申報中第37欄的金額就不用填了?不是可以抵減內(nèi)銷嗎?那會計賬務如何處理你?
暖暖老師 解答
2021-02-02 10:30
那是是這個分錄如圖
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出口退稅37欄當期免抵稅額在增值稅申報表中怎么填報
答: 你好,這個在增值稅申報表不填寫的
老師好!請問下,免抵退匯總表里的當期免抵稅額為5000元,當期的增值稅申報表的應納稅額為9000元,這種情況下當月須要交多少增值稅?
答: 你好 當月應交增值稅就是申報表中的應納稅額9000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
答: 當月須要交9000元增值稅
增值稅申報表附表5,增值稅免抵稅額數(shù)據(jù)是怎么來的
討論
增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
免抵退期末留抵稅額與增值稅申報表期末留抵稅額不一致怎么辦?
老師,增值免抵稅額需要在增值稅申報表中提現(xiàn)嗎
你好本期已申報免抵退稅應退稅額是3月份增值稅申報表的期末留抵稅額嗎
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.98 解題: 145215 個
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小魚兒 追問
2021-02-02 10:26
暖暖老師 解答
2021-02-02 10:30