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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-02-02 10:24

你好,這個在增值稅申報表不填寫的

小魚兒 追問

2021-02-02 10:26

那我12月的出口退稅申報中第37欄的金額就不用填了?不是可以抵減內(nèi)銷嗎?那會計賬務(wù)如何處理你?

暖暖老師 解答

2021-02-02 10:30

那是是這個分錄如圖

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相關(guān)問題討論
你好,這個在增值稅申報表不填寫的
2021-02-02 10:24:33
你好 當(dāng)月應(yīng)交增值稅就是申報表中的應(yīng)納稅額9000
2019-06-26 12:02:34
當(dāng)月須要交9000元增值稅
2019-06-25 10:46:33
免抵退匯總表里的當(dāng)期免抵稅額為5000元,當(dāng)期的增值稅申報表的應(yīng)納稅額為9000元,這種情況下當(dāng)月須要4000增值稅
2019-06-25 10:26:23
你好這個問題已經(jīng)回復(fù)你。
2021-06-09 09:56:21
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