@郭老師,追問(wèn)次數(shù)用完,這樣會(huì)不會(huì)來(lái)不及到時(shí)候,啥準(zhǔn) 問(wèn)
只要不耽誤出口報(bào)關(guān)就可以的。 答
@郭老師,追問(wèn)次數(shù)用完,怎么試,都說(shuō)沒(méi)有了,我不知道賬 問(wèn)
用法人的信息注冊(cè)不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè),工人是計(jì)件的,核算成本時(shí)按這個(gè)計(jì)件 問(wèn)
你好 生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的 答
@董孝彬老師,怎么就成了虛開(kāi)發(fā)票了,我只是用另外一 問(wèn)
是的,這個(gè)不可以的,是虛開(kāi)發(fā)票哦 答
老師,我7月份收到一個(gè)專(zhuān)票,已入賬,并且已抵扣,8月份 問(wèn)
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

退休人員個(gè)人退回多發(fā)工資,這筆業(yè)務(wù)如何記賬?假如金額為20元, 我記的是:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:銀行存款 20,貸:以前年度損益調(diào)整 20,預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存 20,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 20。月末資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊不平,右邊邊剛好就少20這個(gè)錢(qián)?
答: 你好! 預(yù)算會(huì)計(jì)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了 借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)盈余
如果不涉及損益類(lèi)的,以前年度的銀行存款少記,是否可以在本年直接補(bǔ)記,不需要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”
答: 對(duì)的, 如果不涉及損益類(lèi)的,以前年度的銀行存款少記,是否可以在本年直接補(bǔ)記,不需要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
為什么是貸銀行存款,其次跨年更改錯(cuò)賬,金額小的,是不是可以不用以前年度損益調(diào)整
答: 你好,本來(lái)正確 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 6000,而企業(yè)只計(jì)入600 所以需要補(bǔ)做 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 5400 由于跨年了,就需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目 所以調(diào)整分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款 5400 與金額大小沒(méi)有關(guān)系,跨年涉及損益科目錯(cuò)誤,就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整的

