
陳霞老師是說在企業(yè)沒有期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,把資產(chǎn)與負(fù)債和所有者權(quán)益的差額放在現(xiàn)金科目里調(diào)節(jié),但是我感覺這樣放不合理啊,這樣肯定會(huì)造成對(duì)稅務(wù)局提供的報(bào)表里現(xiàn)金和實(shí)際款項(xiàng)不符啊
答: 你好!外賬嗎?內(nèi)賬沒問題
資產(chǎn)是由負(fù)債和所有者權(quán)益構(gòu)成的嗎
答: 你好,是的,是這樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
填完期初數(shù),資產(chǎn)60萬,負(fù)債和所有者權(quán)益20萬,我應(yīng)該把40萬填到哪???比較合適
答: 你好! 填利潤分配-未分配利潤

