
當(dāng)月增值稅沒有留底,有出口,出口申報(bào)是抵減增值稅交稅嗎
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
當(dāng)月增值稅沒有留底,有出口,出口申報(bào)是抵減增值稅交稅嗎
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣操作的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 在申報(bào)增值稅時,填在表幾的哪項(xiàng)里?
答: 不用填寫的,因?yàn)樵谏陥?bào)增值稅納稅申報(bào)表時你已填寫在免抵退應(yīng)退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應(yīng)收款就可以了

