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陽光的啤酒
于2021-02-03 11:12 發(fā)布 ??894次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-02-03 11:17
同學(xué)你好對的是這樣的哦
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當(dāng)月增值稅沒有留底,有出口,出口申報是抵減增值稅交稅嗎
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣操作的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 在申報增值稅時,填在表幾的哪項里?
答: 不用填寫的,因為在申報增值稅納稅申報表時你已填寫在免抵退應(yīng)退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應(yīng)收款就可以了
出口退稅先申報納稅申報增值稅還是先申報出口退稅申報系統(tǒng),老師?
討論
出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關(guān)系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
出口退是先申報增值稅還是先申報出口退稅系統(tǒng)
出口退稅增值稅申報
生產(chǎn)出口退稅企業(yè)。所屬期1月份的出口退稅在2月份申報,申報好后,借 其他應(yīng)收款 出口退稅 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅的 待 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 出口退稅,這個分錄寫在2月份還是3月份
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 459222 個
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