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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-17 19:40

老師:小規(guī)模,手工外賬。例:銀行收到不含稅勞務費12000,借:銀行存款12000  貸:主營業(yè)務收入12000 應交稅費—應交增值稅360,這個應交稅費360借方對應還可寫什么分錄?是應收賬款,還是庫存現(xiàn)金呢?

邈嫣雨靈 追問

2016-10-17 19:45

哦,如果含稅:借:銀行存款12000 貸:主營業(yè)務收入11650.49 應交稅費—應交增值稅349.51,計提附加后,月底將應交稅費—應交增值稅和附加都結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入——減免稅。對嗎?

鄒老師 解答

2016-10-17 15:37

你好,主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入

鄒老師 解答

2016-10-17 19:42

你好,應當是應收賬款或庫存現(xiàn)金    
外帳收取的都是含稅的

鄒老師 解答

2016-10-17 19:46

你好,增值稅減免了,附加稅也不用計提了

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