老師,用委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消 問
有 煙、酒、高檔化妝品、貴重首飾及珠寶玉石、鞭炮焰火、成品油 答
老師好,公司有一輛車二手車,已經(jīng)到報(bào)廢年限了,然后 問
你好,你是一般納稅人? 答
老師您好 我們是一個(gè)國企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
在自己電腦上掃描的東西是不是只會(huì)在自己的電腦 問
你好,是的。是這樣了。除非另外發(fā)送給對(duì)方。 答
老師,上午好!請(qǐng)問國內(nèi)道理貨物運(yùn)輸,成本比例百分比 問
你好,成本在80%左右較合適 答

老師,我想請(qǐng)問一下對(duì)方單位給我們開具了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,發(fā)票金額為6000元,其中增值稅進(jìn)項(xiàng)稅339.62我們做賬如下:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5660.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 339.62 貸:應(yīng)付賬款 6000跨月,對(duì)方單位開具了增值稅專用負(fù)數(shù)發(fā)票及增值稅普通發(fā)票,改變的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由對(duì)方單位負(fù)擔(dān),在支付貨款時(shí)直接扣減,我應(yīng)該如何做賬呢,
答: 你好! 次月對(duì)方開具紅字發(fā)票和普通發(fā)票,分錄如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 339.62 貸:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 339.62 收到款時(shí), 借:銀行存款 339.62 貸:營(yíng)業(yè)外收入 339.62
善意取得增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借方不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額么
答: 想想那個(gè)道理,如果借方不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額,那么不是增加進(jìn)項(xiàng)稅額了?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是減少進(jìn)項(xiàng)稅。相當(dāng)于固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果是銷售方,開具了增值稅普通發(fā)票,借方記銀行存款,貸方記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,要不要寫應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額。如果我是購買方,取得了增值稅普通發(fā)票,貸方記銀行存款,借方記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要不要記進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好,開具普票需要計(jì)銷項(xiàng)稅,收到普票是價(jià)稅合計(jì)入賬的。


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2021-02-05 09:05