老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)方單位給我們開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,發(fā)票金額為6000元,其中增值稅進(jìn)項(xiàng)稅339.62 我們做賬如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5660.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 339.62 貸:應(yīng)付賬款 6000 跨月,對(duì)方單位開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用負(fù)數(shù)發(fā)票及增值稅普通發(fā)票,改變的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由對(duì)方單位負(fù)擔(dān),在支付貨款時(shí)直接扣減,我應(yīng)該如何做賬呢,
學(xué)堂用戶(hù)_ph341092
于2021-02-04 17:58 發(fā)布 ??706次瀏覽
- 送心意
蔡C老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2021-02-04 19:09
你好!
次月對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票和普通發(fā)票,分錄如下:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 339.62
貸:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 339.62
收到款時(shí),
借:銀行存款 339.62
貸:營(yíng)業(yè)外收入 339.62
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你好!
次月對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票和普通發(fā)票,分錄如下:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 339.62
貸:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 339.62
收到款時(shí),
借:銀行存款 339.62
貸:營(yíng)業(yè)外收入 339.62
2021-02-04 19:09:22

想想那個(gè)道理,如果借方不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額,那么不是增加進(jìn)項(xiàng)稅額了?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是減少進(jìn)項(xiàng)稅。相當(dāng)于固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊科目
2021-11-21 09:44:50

同學(xué)你好,銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅。
2017-09-10 18:30:14

你好,開(kāi)具普票需要計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅,收到普票是價(jià)稅合計(jì)入賬的。
2018-09-29 20:28:12

你好!
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(或庫(kù)存商品)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2018-11-12 15:57:35
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學(xué)堂用戶(hù)_ph341092 追問(wèn)
2021-02-05 09:05