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送心意

Basage老師

職稱稅務(wù)師,注冊會計師

2021-02-05 13:22

你好
不是的。是你當(dāng)期銷項-進(jìn)項-期初留底稅額的差額,作為附加稅計稅依據(jù)。
7月份計算的應(yīng)交增值稅2萬,是要計繳附加稅的。
7月份退10萬,退的是以前的進(jìn)項,不影響當(dāng)期,更不影響以后。

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相關(guān)問題討論
你好 多交的去稅局申請退稅可以退的
2019-05-13 09:55:04
您好 對應(yīng)的附加稅也申請退
2019-11-28 16:00:36
一般納稅人的話,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi),附加稅
2025-01-12 15:07:11
你好1;? ? ?借銀行存款貸營業(yè)外收入- 減免稅費(fèi)??
2022-12-13 09:52:21
你好這個你之前附加稅你做啥 你做成退稅,你做啥?
2021-07-22 10:21:50
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