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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-06 12:25

你好 需要計(jì)提的。   附加稅和增值稅 都需要計(jì)提 。 你是收入少做賬 了導(dǎo)致增值稅和附加要補(bǔ)繳納嗎

Ljmm 追問(wèn)

2021-02-06 12:27

是去年的疫情減免政策理解偏差,稅管員現(xiàn)讓補(bǔ)稅。

Ljmm 追問(wèn)

2021-02-06 12:28

支付的分錄對(duì)吧

meizi老師 解答

2021-02-06 12:34

 你好       那就直接做賬  借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤(rùn) 貸  以前年度損益調(diào)整

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你好 需要計(jì)提的。 附加稅和增值稅 都需要計(jì)提 。 你是收入少做賬 了導(dǎo)致增值稅和附加要補(bǔ)繳納嗎
2021-02-06 12:25:17
你好!可以直接計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-06 13:37:21
你好,本來(lái)正確 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 6000,而企業(yè)只計(jì)入600 所以需要補(bǔ)做 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 5400 由于跨年了,就需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目 所以調(diào)整分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款 5400 與金額大小沒(méi)有關(guān)系,跨年涉及損益科目錯(cuò)誤,就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整的
2018-09-06 20:30:02
你好,可以直接調(diào)利潤(rùn),借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2018-01-06 12:09:49
這筆存款是你們單位取得的收入嗎?金額是多少?
2017-10-16 14:53:49
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