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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-10-18 16:25

納稅申報(bào)表填對(duì)的  就是財(cái)務(wù)報(bào)表上錯(cuò)了

月色了人 追問

2016-10-19 17:09

票人不是自己的公司,票據(jù)上的收款人也和實(shí)際的收款人不一致,這種票據(jù)我該怎么處理,能做賬嗎、、收款人給我們自己的供應(yīng)商,能叫供應(yīng)商開票給我們嗎

曉海老師 解答

2016-10-18 16:20

你好!納稅表怎么申報(bào)的?不可以改的,在當(dāng)月調(diào)整

曉海老師 解答

2016-10-18 16:30

你好!不用,直接改余額就可以

曉海老師 解答

2016-10-19 17:13

你好,按背書轉(zhuǎn)讓出去。

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相關(guān)問題討論
你好!納稅表怎么申報(bào)的?不可以改的,在當(dāng)月調(diào)整
2016-10-18 16:20:52
您好 領(lǐng)用原材料的憑證是: 借:生產(chǎn)成本-直接材料 19801.98 貸:原材料 19801.98
2021-01-07 19:02:31
這個(gè)直接就是結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目,形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的借方余額,形成留抵的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 10000 同時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10000
2019-10-15 20:01:46
借;在建工程 貸;原材料 不需要做轉(zhuǎn)出處理
2017-10-09 14:25:27
你好!借:在建工程 貸:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2017-10-09 10:40:00
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