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花開伴夏
于2016-10-19 09:56 發(fā)布 ??831次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-10-19 10:09
余額表對的,填報表的時候加進去的
花開伴夏 追問
鄒老師 解答
2016-10-19 09:57
你好,那說明是編制余額表出錯了
2016-10-19 10:15
那修改報表數(shù)據(jù)
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那就是借管理費用1747.57,應交稅費-應交文化事業(yè)建費1747.57
答: 對的
計提了水利基金,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,為什么不是貸管理費用-水利基金,而是貸 應交稅費-水利基金?
答: 應交稅費不是損益類科目,所以不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,在內(nèi)賬里,應交稅費都不需要計提之類的嗎?直接計入管理費用就可以了?
答: 內(nèi)帳,你按照收付實現(xiàn)制的話,是可以這樣記賬的
老師計提水利專項收入,可以借:管理費用嗎?貸:應交稅費
討論
沖減去年的一個應交稅費后,走的管理費用貸方228.56!月底結(jié)轉(zhuǎn)管理費用的時候怎么做?
按內(nèi)帳處理做一筆管理費用-稅費,不用應交稅費,這樣可以么
管理費用-1.74加到應交稅費里了
請問這道題目,借方為什么不是應交稅費減少而是計入管理費用?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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花開伴夏 追問
2016-10-19 10:09
鄒老師 解答
2016-10-19 09:57
鄒老師 解答
2016-10-19 10:15