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送心意

萱萱老師

職稱中級會計(jì)師

2021-02-20 08:15

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金,附加稅是先計(jì)提后支付

FINE &趙娜 追問

2021-02-20 08:17

老師,那去稅務(wù)局拿到收到的代開增值稅專票
借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?

萱萱老師 解答

2021-02-20 08:20

借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)—已交增值稅

FINE &趙娜 追問

2021-02-20 08:28

老師可以這樣走分錄嗎:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金
貸:銀行存款
因?yàn)橄衲f的那個(gè)分錄相當(dāng)于已交稅金一個(gè)貸方一個(gè)借方,可以嗎?我們一直支付的有時(shí)候已交稅金只出現(xiàn)在借方

萱萱老師 解答

2021-02-20 08:30

你好,可以這樣做,更清楚

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相關(guān)問題討論
你好!稅金及附加本身是一個(gè)一級科目。
2018-08-02 11:45:49
通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種核算。
2018-08-02 11:52:29
應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種核算。
2018-08-02 11:49:18
你好,增值稅不做到稅金及附加里面的。
2020-06-22 18:14:14
上述分錄處理有誤;月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)明細(xì)不需要結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月應(yīng)交的增值稅通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)出去。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-06-13 15:41:11
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