老師,小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專用發(fā)票,如何做會計(jì)分錄那,我是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 代開的時(shí)候直接代扣了增值稅附加稅了,這個(gè)附加稅也是先計(jì)提后支付對吧老師
FINE &趙娜
于2021-02-20 08:13 發(fā)布 ??1690次瀏覽
- 送心意
萱萱老師
職稱: 中級會計(jì)師
2021-02-20 08:15
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金,附加稅是先計(jì)提后支付
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你好!稅金及附加本身是一個(gè)一級科目。
2018-08-02 11:45:49

通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種核算。
2018-08-02 11:52:29

應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種核算。
2018-08-02 11:49:18

你好,增值稅不做到稅金及附加里面的。
2020-06-22 18:14:14

上述分錄處理有誤;月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)明細(xì)不需要結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月應(yīng)交的增值稅通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)出去。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
次月繳納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-06-13 15:41:11
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FINE &趙娜 追問
2021-02-20 08:17
萱萱老師 解答
2021-02-20 08:20
FINE &趙娜 追問
2021-02-20 08:28
萱萱老師 解答
2021-02-20 08:30