是這樣的,我呀,比如說(shuō)啊,19年18年,這兩年的進(jìn)項(xiàng)稅銷(xiāo)項(xiàng)稅都沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn),但是在2021年結(jié)轉(zhuǎn)行不行,秀有沒(méi)有什么說(shuō)法比如說(shuō)罰款之類(lèi)的事兒。,再一個(gè),它這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做?請(qǐng)老師給指導(dǎo)一下,謝謝。
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于2021-02-20 16:45 發(fā)布 ??528次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-02-20 16:49
可以,這個(gè)不影響,沒(méi)有罰款

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你好!是這樣的,如果你做錯(cuò)了,就紅字沖減,然后做正確的。實(shí)際上你只是改正,使得到期末的時(shí)候,數(shù)據(jù)是對(duì)的。并沒(méi)有多一筆進(jìn)項(xiàng)。
2017-07-18 14:24:29

你好 1. 2月結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 100 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅就在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著留抵 2. 3月結(jié)轉(zhuǎn): 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 900 實(shí)際現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方2月有留抵50 現(xiàn)在貸方有900 那么你就需要交納850元增值稅 你做結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 850 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅850 次月繳納: 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅850 貸銀行存款850
2020-04-24 12:01:06

可以,這個(gè)不影響,沒(méi)有罰款
2021-02-20 16:49:04

你好 你這個(gè)是需要月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
2018-12-25 14:38:19

您好,需要按照項(xiàng)目列明的
2019-06-03 14:37:07
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maize老師 解答
2021-02-20 16:49