老師,個(gè)體工商戶要給別的公司開(kāi)居間費(fèi)發(fā)票,營(yíng)業(yè)執(zhí) 問(wèn)
那個(gè)開(kāi)的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目 答
請(qǐng)問(wèn)老師有自動(dòng)編制合并報(bào)表的excle表格嗎?(主要是 問(wèn)
您好,有的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
去年簽的合同 今天才收到錢 開(kāi)發(fā)票,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 問(wèn)
您好,意思是前面沒(méi)有確認(rèn)收入,是吧,合同上面是 怎么約定的? 答
我現(xiàn)在不是做了一家賬嗎?然后這個(gè)這個(gè)賬啊,它是什 問(wèn)
服務(wù)業(yè)企業(yè) 一般的成本項(xiàng)目包括 人員工資 固定資產(chǎn)、 辦公用品 如果實(shí)在沒(méi)有成本,看能不能申請(qǐng)核定征收 答
員工代為購(gòu)買勞保用品在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)有什么注意情 問(wèn)
直接憑發(fā)票和入庫(kù)驗(yàn)收單報(bào)銷就行 答

公司有即征即退的銷項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)科目上怎么進(jìn)行區(qū)分呢
答: 可以設(shè)置明細(xì)科目區(qū)分,即征即退是放到其他應(yīng)收款處理的
老師您好,免稅的金額要通過(guò)銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)科目走貝長(zhǎng)
答: 你好,你是小規(guī)模納稅人嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2月:進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)稅503月:銷項(xiàng)稅1000,進(jìn)項(xiàng)稅100求老師把2月、3月完整的進(jìn)銷項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)科目寫清楚,感謝。
答: 你好 1. 2月結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 100 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅就在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著留抵 2. 3月結(jié)轉(zhuǎn): 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 900 實(shí)際現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方2月有留抵50 現(xiàn)在貸方有900 那么你就需要交納850元增值稅 你做結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 850 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅850 次月繳納: 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅850 貸銀行存款850

