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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-26 12:10

你好,你是小規(guī)模納稅人嗎

巨豐會(huì)計(jì)客服何s 追問(wèn)

2020-05-26 12:25

是的,我們是賣肉菜的

小云老師 解答

2020-05-26 12:35

開的是免稅發(fā)票的話是不需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)的,如果不是則要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi),然后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

巨豐會(huì)計(jì)客服何s 追問(wèn)

2020-05-26 12:36

是免稅的

小云老師 解答

2020-05-26 13:18

開的是免稅發(fā)票的話是不需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)的

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你好,你是小規(guī)模納稅人嗎
2020-05-26 12:10:08
可以設(shè)置明細(xì)科目區(qū)分,即征即退是放到其他應(yīng)收款處理的
2019-04-04 17:04:53
你好 1. 2月結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 100 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅就在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著留抵 2. 3月結(jié)轉(zhuǎn): 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 900 實(shí)際現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方2月有留抵50 現(xiàn)在貸方有900 那么你就需要交納850元增值稅 你做結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 850 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅850 次月繳納: 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅850 貸銀行存款850
2020-04-24 12:01:06
待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅是還沒有申報(bào)但是已經(jīng)確認(rèn)收入的稅金,比如施工企業(yè)按完工百分比法確認(rèn)收入,可是稅法認(rèn)的納稅時(shí)點(diǎn)是開票時(shí)點(diǎn),所以確認(rèn)收入時(shí)就要先計(jì)提銷項(xiàng)到待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅中,等開票時(shí)再轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅
2019-10-24 18:11:10
你好,借;應(yīng)收賬款113萬(wàn) ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000000, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130000 借方是資產(chǎn)科目,貸方是收入,負(fù)債科目
2019-11-04 21:41:37
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