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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-12-23 14:16

你好,借原材料,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅),貸銀行存款,

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你好,借原材料,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅),貸銀行存款,
2019-12-23 14:16:06
直接當(dāng)費用出了 等匯算清繳時補繳這筆費用的稅行不行
2019-01-10 11:24:06
看企業(yè)情況是否有內(nèi)銷業(yè)務(wù)若是沒有的話,分錄應(yīng)該是 借:主營業(yè)務(wù)成本 其他應(yīng)收款--補貼收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 有內(nèi)銷業(yè)務(wù)的話要實行免抵退辦法就要用到外銷的銷售收入去算
2020-04-22 20:22:17
學(xué)員你好, 一并計入成本或者費用。
2019-07-14 15:50:34
你好 1. 2月結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 100 留抵的進項稅就在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著留抵 2. 3月結(jié)轉(zhuǎn): 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅1000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 900 實際現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方2月有留抵50 現(xiàn)在貸方有900 那么你就需要交納850元增值稅 你做結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 850 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅850 次月繳納: 借應(yīng)交稅費-未交增值稅850 貸銀行存款850
2020-04-24 12:01:06
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