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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-02-22 10:39

同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)了就沒(méi)有了

1184368902 追問(wèn)

2021-02-22 10:42

那現(xiàn)在還有余額,可以在1月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎

樸老師 解答

2021-02-22 10:49

同學(xué)你好
可以結(jié)轉(zhuǎn)的

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同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)了就沒(méi)有了
2021-02-22 10:39:11
哈哈,要么退稅,要么等以后抵減了才能平
2022-05-07 11:04:30
您好,不用做平的,只要金額無(wú)誤就可以了。謝謝!
2020-12-21 11:47:39
你好,設(shè)置在借方方向
2018-03-13 16:57:50
你好, 首先“應(yīng)交稅金”是原會(huì)計(jì)制度的科目名稱,“應(yīng)交稅費(fèi)”是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的會(huì)計(jì)科目名稱。 因此,如果沿用原會(huì)計(jì)制度,就用應(yīng)交稅金,如果執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就用應(yīng)交稅費(fèi),但當(dāng)年的同一賬套不能兩個(gè)科目名稱同時(shí)存在,那樣的話,匯總科目會(huì)亂的。 應(yīng)交稅金是負(fù)債科目,是過(guò)渡性的,就是應(yīng)當(dāng)要交但還沒(méi)有馬上就交。如果馬上就交的就不必通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)。如車船使用稅。 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 而應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)處理,如對(duì)外銷售貨物應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)處理,這是這樣的: 1、在發(fā)生銷售收入和收取增值稅時(shí), 借:銀行存款(應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款等賬戶) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、銷售應(yīng)稅消費(fèi)品時(shí)的賬務(wù)處理。銷售實(shí)現(xiàn)時(shí),按應(yīng)交的消費(fèi)稅額入賬: 借:產(chǎn)品銷售稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交消費(fèi)稅 3、發(fā)生銷貨退回及退稅時(shí),作相反的會(huì)計(jì)處理 。
2020-07-30 17:51:21
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