
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅申報(bào)已申報(bào)應(yīng)繳增值稅10萬(wàn),然后會(huì)計(jì)又做了出口退稅申報(bào),出口退稅FOB*退稅率等于1萬(wàn),因?yàn)楫?dāng)月應(yīng)繳增值稅10萬(wàn),所以只能免抵,問(wèn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳增值稅為10-1=9萬(wàn)元?
答: 你好,同學(xué),計(jì)算正確的
生產(chǎn)型企業(yè)退稅是先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)退稅
答: 你好,生產(chǎn)型企業(yè)退稅是先申報(bào)增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!問(wèn)下生產(chǎn)型出口企業(yè)退稅我想內(nèi)銷(xiāo)的繳納增值稅留底退稅的增值稅報(bào)表如何申報(bào)。
答: 按內(nèi)銷(xiāo)的確認(rèn)收入,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。按表的內(nèi)容逐項(xiàng)填列

