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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-24 21:12

您好
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)科目現(xiàn)在都沒(méi)有余額了嗎

酷炫的電源 追問(wèn)

2021-02-24 21:15

現(xiàn)在都有余額

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:15

那這個(gè)稅金沒(méi)有繳納嗎

酷炫的電源 追問(wèn)

2021-02-24 21:26

1月份繳納了

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:26

那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅應(yīng)該沒(méi)有余額了啊

酷炫的電源 追問(wèn)

2021-02-24 21:26

1月份的賬還沒(méi)結(jié)賬

酷炫的電源 追問(wèn)

2021-02-24 21:27

這個(gè)需要調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:27

那您寫了繳納稅金的分錄 就沒(méi)有余額啦

酷炫的電源 追問(wèn)

2021-02-24 21:27

還是就讓它這樣呢

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:27

等您結(jié)賬后看科目余額是怎么體現(xiàn)的 然后再對(duì)應(yīng)寫分錄 現(xiàn)在沒(méi)有結(jié)賬不好寫

酷炫的電源 追問(wèn)

2021-02-24 21:30

12月份結(jié)賬了,12月份也結(jié)轉(zhuǎn)的

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:30

1月份交稅的分錄您寫了還沒(méi)結(jié)賬啊

酷炫的電源 追問(wèn)

2021-02-24 21:30

做相反分錄沖掉嗎

酷炫的電源 追問(wèn)

2021-02-24 21:31

已經(jīng)結(jié)賬了

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:31

做相同的紅字分錄沖銷

酷炫的電源 追問(wèn)

2021-02-24 21:32

借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:32

那轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄還有余額 對(duì)嗎 
您的銷項(xiàng)稅額分錄怎么寫的

酷炫的電源 追問(wèn)

2021-02-24 21:33

借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:33

這個(gè)是什么分錄啊 您已經(jīng)寫了嗎

酷炫的電源 追問(wèn)

2021-02-24 21:34

銷項(xiàng)分錄:借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅

酷炫的電源 追問(wèn)

2021-02-24 21:35

該如何沖掉呢

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:36

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
繳納稅金的分錄寫了后 這樣寫分錄就好了

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你好,是 需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
這個(gè)是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報(bào)增值稅的金額。下月初繳納增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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