
老師,去年有一筆應(yīng)該錄到管理費(fèi)用的,我錯入固定資產(chǎn),而且也有提折舊,現(xiàn)在調(diào)賬,需要怎么做分錄
答: 先把折舊重回,這個固定資產(chǎn)這就多少,你沖回多少,然后把固定資產(chǎn)做到管理費(fèi)用。借:管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)
老師, 如果有一臺固定資產(chǎn) 20000, 是2018年2月購入的, 會計錯記成管理費(fèi)用了,怎么調(diào)賬?
答: 你好, 借固定資產(chǎn)20000 貸以前年度損益調(diào)整20000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年的管理費(fèi)怎么調(diào)賬?當(dāng)時全部記入管理費(fèi)—裝修費(fèi),固定資產(chǎn)沒入賬?,F(xiàn)在要把固定資產(chǎn)入賬
答: 你好,借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
老師你好 我有個固定資產(chǎn)電腦入錯進(jìn)入管理費(fèi)用了 但已經(jīng)結(jié)賬上報表 不想再修改了 我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
公司買了一個投影儀3000多錢,空調(diào)2000多,可以直接入管理費(fèi)用,開的專票,可以不做固定資產(chǎn)不,直接做費(fèi)用不


莊老師 解答
2021-02-25 07:58
莊老師 解答
2021-02-25 08:00
莊老師 解答
2021-02-25 08:01