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酷炫的花生
于2021-02-25 10:28 發(fā)布 ??1924次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-02-25 10:29
您好借應付賬款貸應收賬款。
酷炫的花生 追問
2021-02-25 11:05
不用做銷售費用
玲老師 解答
2021-02-25 11:13
你好不用 返點開紅字發(fā)票 ,沖當期收入了
2021-02-25 11:45
那老師,如果不開紅字發(fā)票,是不是做銷售費用
2021-02-25 11:51
是的 可以記銷售費用的
2021-02-25 13:15
那這個分錄要怎么寫
2021-02-25 13:29
你好,借銷售費用貸應收賬款。
2021-02-25 14:28
老師,我可不可以,借應收賬款50,銷售費用10,貸主營業(yè)務收入60,
2021-02-25 14:33
你好這樣寫分錄 也可以的
2021-02-25 15:00
謝謝老師
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老師,我們給經銷商返點,直接抵扣貨款,這個怎么做分錄,謝謝
答: 您好 借應付賬款 貸應收賬款。
給經銷商返點 這個點抵扣貨款 怎么寫分錄
答: 您好 比如60萬收入,返點10萬,借應收賬款50,銷售費用10,貸主營業(yè)務收入60。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司銷售產品達到一定量時,供應商會返利給我們,直接抵下次貨款。我該如何處理。分錄怎么做?謝謝!
答: 您好!如果有返的時候你應該借其他應收款等 貸庫存商品 沖減之前的產品價值
老師,供貨商給我們返點怎么做分錄,我們直接少付了貨款
討論
老師你好,本月結轉的成本是1717251.15,這個月供應商有個返利319249.24直接抵扣貨款,應該要怎么做分錄,請指教謝謝
早上好,老師,我是連鎖銷售商,采購貨物時,供應商按我們的提貨金額的1%做為返利,返回我們,但這返利只能抵扣貨款,這會計分錄處理處理呢,謝謝
請問一下老師 銷售貨物返點怎么做分錄啊 意思是我們銷售有返點 相當于我們發(fā)2萬的貨 只能收款1.5萬 這個差額我們要怎么做分錄啊 科目是什么 謝謝啦
老師您好,咨詢一下,我們公司是經銷商,收到廠家返利怎么做賬(返利是在廠家一個對賬平臺,是個貨幣形式,只能抵扣貨款,不能作他用)請問一下這筆分錄怎么做?謝謝老師的回復!
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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2021-02-25 11:05
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2021-02-25 11:13
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2021-02-25 11:45
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2021-02-25 11:51
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2021-02-25 13:15
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2021-02-25 14:33
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2021-02-25 15:00
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2021-02-25 15:00