我公司本月收到國稅局開具的完稅憑證,補(bǔ)交本年度1月份的增值稅,金額98518,滯納金11477,原因是我公司本年1月份購入的原材料(進(jìn)項發(fā)票已抵扣),(對方無此經(jīng)營范圍),國稅局針對這張發(fā)票的進(jìn)項稅額(98518)開局了完稅證明,補(bǔ)交的增值稅和滯納金應(yīng)如何做賬?請詳細(xì)說明
波斯威爾
于2016-10-20 22:12 發(fā)布 ??620次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-10-20 22:12
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
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2016-10-20 22:12:53

如果將增值稅計入原材料,以后領(lǐng)用了會增加本期的成本,國稅局會認(rèn)為有可能降低了利潤,作廢發(fā)票又不可能,如何處理比較好呢?
2016-10-19 21:41:09

應(yīng)交稅金-增值稅檢查調(diào)整,是稅務(wù)局查賬之后才能用這個科目,是嗎
2016-10-20 20:42:00

你好,虛開不虛開只有老板自己知道,
2018-11-16 17:27:00

你好,這個需要找銷售方出完稅證明。
2021-12-28 19:14:36
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