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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-02-26 18:09

你好 可以的 。  一般是會重分類的。   在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額+其他應(yīng)付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額   );其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額+其他應(yīng)付款的貸方余額。

紅太狼 追問

2021-02-26 19:10

比如我的會計報表的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),審計報告必須調(diào)正數(shù)嗎?那樣我的財務(wù)報表和審計報告不一樣了,還用調(diào)賬嗎?

meizi老師 解答

2021-02-26 20:31

 你好你可以調(diào)整過來 和你審計報告一致 。  

紅太狼 追問

2021-02-26 20:34

那我的賬還用調(diào)嗎?我的會計科目余額和報表的數(shù)對不上了,會計科目余額和財務(wù)報表的其他應(yīng)付款不一樣了

meizi老師 解答

2021-02-27 10:44

 你好賬實你要調(diào)整下 。 如果你要調(diào)整正數(shù)的話 。 報表和科目一致  

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按照重分類以后的報送
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2022-01-14 20:06:55
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