
我們公司支付19年9月至20年3月房租,未收到發(fā)票,怎么做賬,及分?jǐn)偅?/p>
答: 您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款_暫估 按月寫
我5月28日的支付了一筆一年的房租,12萬,然后我假如6月份收到發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬
答: 借:預(yù)付賬款12貸:銀行存款12,發(fā)票:借:待攤費(fèi)用12貸:預(yù)付賬款12
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,支付房租給個(gè)人,沒有收到發(fā)票怎么做賬
答: 借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,沒有發(fā)票正常做賬,但是不允許抵扣所得稅。


宣敏 追問
2016-10-21 14:44
鄒老師 解答
2016-10-21 14:38
鄒老師 解答
2016-10-21 14:42
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2016-10-21 14:49