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于2021-02-28 14:01 發(fā)布 ??921次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2021-02-28 14:17
你好,同學你這里5%沖紅,作為負數(shù)處理重新開具13%,按差額部分補交增值稅
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一般納稅人留抵稅額如何計算?
答: 你好同學公式參考以下處理
一般納稅人當月要交的稅款怎么計算主辦會計說是 銷項-進項+留抵稅額是什么意思
答: 你好 這個是對的阿 應繳增值稅額=當月銷項稅額-(當月進項稅%2B上期留抵進項稅)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人退還增量留抵稅額是按照哪個標準呢?
答: 是以2019.3.31底的留抵稅額,相比
一般納稅人轉為小規(guī)模,之前留抵稅額怎么做會計分錄。
討論
老師?,一般納稅人出現(xiàn)留抵稅額,帳務上該怎樣處理呀
老師:早上好!請教下一般納稅人轉小規(guī)模,一般納稅人的申報表還有留抵稅額,這部份留抵稅額如何處理?
簡易計稅的一般納稅人留抵稅可不可以退
老師你好,我這個月遇到一個賬務上的問題,請教一下老師。就是一般納稅人元月份有一張發(fā)票13%稅率開成了5%.在2月份申報時發(fā)現(xiàn),已沖紅重新開了正確的。但是申報元月份的稅,這個5%的稅額是不能抵留抵稅,那又交了稅。這個賬務處理是怎樣做?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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