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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-02-28 18:18

你的分錄是正確的,你這里解析簡化處理了

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
1、每月將當期銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 2、然后結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 3、交稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-02-04 16:38:39
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