- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
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會計這邊直接調(diào)整這個差額,差額調(diào)整為財務(wù)費(fèi)用。
2021-02-28 21:21:56

同學(xué)你好,賬務(wù)對不上的話,期初余額可以盤點處理,沒有會計,只有出納的話,交接時需要知道以前的往來,不能只記現(xiàn)在的余額往下記錄就可以的。
2021-05-21 21:41:56

你好,你做的記賬憑證會自動結(jié)轉(zhuǎn)各種賬了。比如銀行現(xiàn)金都可以查詢余額表明細(xì)賬和出納核對
2018-05-15 10:17:16

會計賬里拉出來的現(xiàn)金日記賬和出納自己制表的現(xiàn)金日記賬,9月借方是一樣的,貸方不一樣,會計貸方多了5000的支出,我們也查過了,排除了其他問題。就糾結(jié)在一個員工的預(yù)支上面,8月,員工預(yù)支了5000買東西,(會計是出納都記賬了,也入賬了)9月,員工拿了9000的發(fā)票來報銷。那扣除5000預(yù)支,給了他4000的現(xiàn)金,就清了。發(fā)票也都給會計入賬了。憑證也沒錯,8月做的其他應(yīng)收款,9月,借費(fèi)用,貸其他應(yīng)收和現(xiàn)金。就很奇怪為什么余額不一樣兩個人。賬上比出納那的現(xiàn)金少了五千塊。出納應(yīng)該是沒錯的,因為他的表上的余額和真實的現(xiàn)金余額是一樣的。有大師可以幫忙嗎
2015-11-17 13:41:38

你好,會計和出納一般是期末對賬,會計登記 現(xiàn)金和銀行存款的總賬,結(jié)出余額與出納核對
2020-02-24 10:12:11
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