外購的商品作為贈品給客戶是要視同銷售嗎?怎么做分錄。之前有接觸過的同學(xué)嗎?
陸
于2021-03-02 11:27 發(fā)布 ??677次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-03-02 11:27
借,銷售費(fèi)用
貸,庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
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借,銷售費(fèi)用
貸,庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
2021-03-02 11:27:43

您好,學(xué)員,
購進(jìn)時,
借:庫存商品
應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn))
貸:銀行存款
贈送時,
借:銷售費(fèi)用
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷)
同時,
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2019-07-12 08:34:30

你好!借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
是的,是視同銷售。
2018-06-28 16:38:48

你好借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2019-06-01 19:33:16

你好,你外購的是什么東西?是普通禮品還是與你生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的貨物?如果是普通禮品,那顯然你是用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,不能抵扣,你贈送給他人,那更不是視同銷售,只是交際應(yīng)酬而已,做在費(fèi)用的交際應(yīng)酬科目里面;如果是與你生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的貨物,購進(jìn)可以抵扣,那么贈送他人,應(yīng)視同銷售,應(yīng)繳納增值稅
2019-09-11 15:57:06
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陸 追問
2021-03-02 11:35
辜老師 解答
2021-03-02 11:36