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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-03-03 09:51

你好   借銷售費用或者管理費用-運費  貸應付賬款 或者其他應付款。 收到發(fā)票 :紅沖前面分錄 在按實際發(fā)票做一遍 前面分錄

Miss xue 追問

2021-03-03 09:58

借:銷售費用-運費,應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:其他應付款或者銀行存款嗎

meizi老師 解答

2021-03-03 10:03

你好       是的。  就這樣來掛 暫估  

Miss xue 追問

2021-03-03 10:07

好嘞,還有就是之前誤把收到的運費掛到應收賬款,現(xiàn)在怎么調呢

meizi老師 解答

2021-03-03 10:12

你好 是的  你沖  借其他應付款或者銀行存款 貸 應收賬款   你應收賬款之前做的借方嗎  

Miss xue 追問

2021-03-03 10:14

之前是 借:銀行存款 貸:應收賬款,

meizi老師 解答

2021-03-03 10:20

 你好  你不是暫估運費嗎 ? 這個是費用 。    怎么還收錢了 。 

Miss xue 追問

2021-03-03 10:25

不好意思我沒表達清楚,我后面說的這個運費跟之前那個不是一回事,另外的一筆賬

meizi老師 解答

2021-03-03 10:36

 你好    這個錢    這個運費是收入嗎 

Miss xue 追問

2021-03-03 10:40

算是吧,因為之后也沒轉出去一直在賬上呢

meizi老師 解答

2021-03-03 10:44

 你好   借應收賬款貸主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅  

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借以前年度損益調整,貸銀行
2023-05-08 15:24:47
同學你好 這個要有發(fā)票的
2021-05-26 11:00:53
外貿出口企業(yè)在CIF條款下收到0稅率的海運費發(fā)票,會計分錄可以這樣做: 借記:運輸費用 貸記:應付賬款(或其他相關貸方賬戶) 這樣的分錄反映了企業(yè)因為海運服務而產生的費用,并且表明了這筆費用尚未支付。
2024-11-07 14:58:28
咱們是收票方,是不?那咱就沒有成本票。
2024-03-14 10:14:05
同學你好 這個發(fā)票開給你的客戶
2022-05-27 14:25:21
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