
我們公司去年工資多計提了,今年一月我做了這個分錄對么?12月的報表費用多了,報表要怎么調整
答: 你好,如果年報沒有報送可以直接反結調整到去年年底調賬
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年11月的賬做錯了,發(fā)現(xiàn)工資多計提了150,這個涉及損益,請問我今年要怎么辦啊,公司是季報,去年10-12月的稅已經(jīng)申報完了,報表也已經(jīng)保送完了,該咋整呢
答: 你好,11月份多計提了,匯算清繳調增了嘛


梓馨 追問
2021-03-03 11:41
佟老師 解答
2021-03-03 13:44